Anticípate a tus obligaciones fiscales
En CV Auditores SpA, entendemos la importancia de planificar y proyectar adecuadamente tus obligaciones tributarias para maximizar la eficiencia fiscal de tu empresa.
Nuestro servicio de Proyección Tributaria para la Declaración de Renta Año Tributario 2025, está diseñado para ayudar a las empresas en Chile a anticipar sus responsabilidades fiscales y tomar decisiones informadas.

¿En qué consiste nuestro servicio?

Análisis Personalizado:
Evaluamos el estado financiero actual de su empresa.
Proyectamos ingresos y gastos para determinar su pago de renta anticipado.

Estrategias de Optimización Fiscal:
Identificamos beneficios y deducciones aplicables para reducir su carga tributaria.
Asesoramos en la implementación de beneficios fiscales disponibles.

Planificación y Presentación:
Desarrollamos un plan detallado para la declaración de renta.
Asistimos en la preparación y presentación de todos los formularios requeridos.

Actualización y Cumplimiento:
Estamos en constante actualización con las normativas fiscales vigentes.
Aseguramos que su empresa cumpla con todas las obligaciones legales.
¿En qué consiste nuestro servicio?

Análisis Personalizado:
Evaluamos el estado financiero actual de su empresa.
Proyectamos ingresos y gastos para determinar su pago de renta anticipado.

Estrategias de Optimización Fiscal:
Identificamos beneficios y deducciones aplicables para reducir su carga tributaria.
Asesoramos en la implementación de beneficios fiscales disponibles.

Planificación y Presentación:
Desarrollamos un plan detallado para la declaración de renta.
Asistimos en la preparación y presentación de todos los formularios requeridos.

Actualización y Cumplimiento:
Estamos en constante actualización con las normativas fiscales vigentes.
Aseguramos que su empresa cumpla con todas las obligaciones legales.
Beneficios de la Proyección Tributaria








Es un análisis anticipado de las obligaciones fiscales de una empresa o persona natural. Permite estimar los impuestos que deberán pagarse y planificar estrategias para optimizar la carga tributaria.
Porque ayuda a los contribuyentes a planificar sus finanzas con antelación, identificar oportunidades de ahorro fiscal y evitar sorpresas en el momento de la declaración de renta. Además, permite tomar decisiones informadas durante el año fiscal.
Todos los contribuyentes que deseen optimizar su carga tributaria y planificar eficientemente sus obligaciones fiscales deben considerar realizar una proyección tributaria. Es especialmente útil para contribuyentes con ingresos y gastos significativos o fluctuantes.
La proyección tributaria debe realizarse antes del cierre del año fiscal, idealmente a lo largo del año para ajustar las estrategias conforme a los cambios en ingresos y gastos. Sin embargo, es crucial llevarla a cabo al menos unos meses antes de la fecha límite de la declaración de renta.
Necesitarás proporcionar información detallada sobre los ingresos, gastos, inversiones, y cualquier otro dato relevante. Esto incluye estados financieros, registros contables y cualquier documentación relacionada con operaciones fiscales. En caso de no contar con dicha información, podemos confeccionarla desde 0 y realizar la proyección.

Operación Renta AT 2025
En CV Auditores SpA, sabemos que la Declaración de Renta es un proceso crucial para cualquier empresa y/o persona natural. Por eso, ofrecemos un servicio integral y personalizado para asegurar que cumplas con todas las normativas y optimices tu carga tributaria de manera eficiente.
Simplifica tu gestión tributaria con nuestro equipo de expertos. Ofrecemos un servicio completo para la Operación de Renta del Año Tributario 2025, garantizando cumplimiento normativo y optimización fiscal.
¿En qué consiste nuestro servicio?

Preparación y Presentación de Declaraciones Juradas y Formulario 22
Preparación y presentación del Formulario 22, asegurando la correcta declaración de sus ingresos, gastos y tributos correspondientes, aplicando beneficios fiscales y deducciones permitidas.
Elaboración y Presentación de Declaraciones Juradas según el régimen tributario correspondiente.

Análisis y Revisión Fiscal:
Revisión minuciosa de la documentación contable y fiscal de su empresa.
Identificación de posibles áreas de mejora y corrección de errores antes de la presentación.

Asesoría Tributaria:
Consultoría continua sobre las mejores prácticas fiscales.
Estrategias para minimizar la carga tributaria y maximizar las deducciones.

Coordinación, Gestión de Pagos y Devoluciones:
Coordinación y seguimiento de las fechas de vencimiento para evitar sanciones y multas.
Gestión de pagos de impuestos y asistencia en la solicitud de devoluciones de impuestos, si corresponde.

Seguimiento y Gestión Post-Declaración:
Monitoreo continuo del cumplimiento fiscal después de la declaración.
Gestión de cualquier requerimiento adicional por parte del SII.
Resolución de dudas y problemas que puedan surgir post-declaración.
¿En qué consiste nuestro servicio?

Preparación y Presentación de Declaraciones Juradas y Formulario 22
Preparación y presentación del Formulario 22, asegurando la correcta declaración de sus ingresos, gastos y tributos correspondientes, aplicando beneficios fiscales y deducciones permitidas.
Elaboración y Presentación de Declaraciones Juradas según el régimen tributario correspondiente.

Análisis y Revisión Fiscal:
Revisión minuciosa de la documentación contable y fiscal de su empresa.
Identificación de posibles áreas de mejora y corrección de errores antes de la presentación.

Asesoría Tributaria:
Consultoría continua sobre las mejores prácticas fiscales.
Estrategias para minimizar la carga tributaria y maximizar las deducciones.

Coordinación, Gestión de Pagos y Devoluciones:
Coordinación y seguimiento de las fechas de vencimiento para evitar sanciones y multas.
Gestión de pagos de impuestos y asistencia en la solicitud de devoluciones de impuestos, si corresponde.

Seguimiento y Gestión Post-Declaración:
Monitoreo continuo del cumplimiento fiscal después de la declaración.
Gestión de cualquier requerimiento adicional por parte del SII.
Resolución de dudas y problemas que puedan surgir post-declaración.
¿Por qué elegirnos?








Vencimiento Operación Renta AT 2025
Vencimiento Operación Renta AT 2025
Deben realizar la declaración de renta todas las personas naturales y jurídicas que hayan obtenido ingresos durante el año tributario. Esto incluye a trabajadores dependientes e independientes, empresas, sociedades y cualquier entidad con obligaciones fiscales. Además, aquellos que hayan efectuado pagos provisionales mensuales (PPM) o tengan créditos o devoluciones por ajustar también deben presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Nuestros servicios están dirigidos tanto a personas naturales como a personas jurídicas, de 1era y 2da categoría.
También ofrecemos el servicio de declaración de renta a persona natural de 2da categoría cuyos ingresos superen la base imponible de la tabla del global complementario.
Si pagaste más impuestos de los que debías durante el año a través de retenciones o pagos provisionales mensuales (PPM), o si tienes créditos fiscales aplicables, como el crédito por gastos de educación, crédito por intereses hipotecarios o crédito por donaciones, podrías tener derecho a una devolución. Nos encargamos de gestionar la devolución si corresponde.
El plazo para presentar la declaración de renta generalmente es durante abril de cada año. Las fechas específicas pueden variar, por lo que es importante revisar el calendario tributario del SII.
No presentar la declaración de renta a tiempo puede resultar en multas e intereses. Además, podrías perder la oportunidad de obtener una devolución de impuestos si corresponde.
Los documentos comunes incluyen informes de sueldos y salarios, comprobantes de pagos provisionales mensuales (PPM), boletas de honorarios, certificados de inversiones, y cualquier otro documento que acredite ingresos o deducciones.
